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[l10n_uy] Come se puede leer automaticamente las Facturas de Proveedor en Uruguay?

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odoo
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[l10n_uy] Lectura automática Facturas de Proveedor XML

Cuando un proveedor emite una factura electrónica, Odoo puede crearla automáticamente en estado borrador para ser validada y verificada. 


Para efectuar este proceso Odoo se conecta automáticamente a Uruware para descargar los comprobantes recibidos.  Odoo completa automáticamente los detalles de la factura con el XML y PDF adjuntos y marca errores para su revisión.   


Configuraciones en Odoo

Para recibir de manera automática las factura de proveedor debes primero tener los siguientes prerrequisitos:

  1. Tener instalado el módulo de Facturación Electrónica Uruguaya (l10n_uy_edi) con las configuraciones necesarias para poder conectarse a Uruware.


2. Tener activa la cuenta en Uruware para procesar factura electrónica.

3. Al menos un diario de compras que use documentos en el que  serán registrados en este diario


4. Tener activa la acción planificada "UY: Crear facturas de proveedor (sincronización desde Uruware)" 


Configuraciones en Uruware

💡

Antes de empezar a configurar en Uruware se deben revisar los siguientes prerequisitos:

  1. Que la empresa ya tenga activa su cuenta en Uruware
  2. En la configuración de la empresa debe estar configurado la Información de correos Opcion: Recepción de Correo


Para sincronizar las facturas es necesario activar las acciones que permitirán que se notifique cada vez que llegue un comprobante de proveedor a Uruesar para luego ser leído por Odoo.  

Paso 1: Iniciar sesion en Uruware  e ir al menú COMPROBANTES > CFE RECIBIDOS > CONFIGURACIÓN > ACCIONES


Paso 2: Click en el botón Alta y Seleccionar CFE Recibido

Pase 3: Seleccionar condición Ninguna o CFE ya existe

Paso 4: Estable




Proceso de creación de factura de proveedor en Odoo

Odoo ejecutará de manera automática la acción UY: Crear facturas de proveedor (sincronización desde Uruware)" cada hora, y en el Menú Contabilidad/Proveedores/ Facturas aparecen las facturas en borrador listas para su verificación.


Luego se puede validar y confirmar cada factura 


💡
Importación manual de facturas 

Si por alguna razón se requiere leer una factura XML o PDF se puede crear directamente desde el menú de Contabilidad / Proveedores / Facturas de Proveedores y la opción Subir. Tambien desde el tablero de contabilidad, en el diario de compras se puede hacer arrastrar el archivo para ser leido. 




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